In caso di errori nella fattura elettronica dopo che è stata trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), è necessario seguire questi passaggi:
1. Contattare il Fornitore:
informare il fornitore dell'errore presente nella fattura.
2. Richiedere una Nota di Credito:
richiedere al fornitore l'emissione di una nota di credito per stornare la fattura errata.
3. Emissione di una Nuova Fattura:
il fornitore deve emettere una nuova fattura con una numerazione differente.
Importante:
La fattura, dopo essere transitata dal Sistema di Interscambio, si considera fiscalmente emessa e non è possibile inviarla nuovamente con lo stesso numero. Pertanto, è obbligatorio utilizzare una nuova numerazione per la fattura corretta.
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